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屯溪区委组织部2017年部门决算情况

第一部分  屯溪区委组织部概况
一、部门职责
(一) 研究指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
(二) 负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资待遇、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责副科以上干部的选拔、考察和办理任免、工资待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责副科以上干部的宏观管理工作,组织实施我区党的机关和人大、政协、群团等机关参照公务员制度管理工作;承办部分科级及一般干部的调配、交流及安置事宜。
(三) 贯彻中央、省、市制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。
(四) 负责贯彻党的组织制度和干部人事制度等政策,制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要规定和制度。
(五) 负责全区组织工作和干部工作的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。
(六) 主管全区党员、干部教育工作,负责协调制定党员教育规划和组织实施;负责制定全区干部教育规划;组织区管干部和有一定层次的中青年干部及组织工作干部的培训。
(七) 调查了解知识分子工作情况,检查贯彻落实知识分子政策情况,组织协调有关部门共同开展知识分子工作。
(八) 负责全区领导干部监督工作的综合协调和指导,制定和参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
(九) 根据《关于屯溪区党政机构改革方案的实施意见》,管理区委老干局和区直属机关工作委员会。
(十) 指导退(离)休干部宏观管理工作,管理退(离)休干部。检查督促老干部待遇的落实情况。
(十一) 联系区群团组织工作。
(十二) 完成区委和上级组织部门交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,屯溪区委组织部2017年度部门决算包括:局本级决算和三家局属事业单位区党员干部教育培训中心、区党员电化教育中心、区人才工作领导小组办公室决算,与预算比较,无增加。
纳入屯溪区委组织部2017年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 区委组织部本级
2 区人才办
3 区党员干部教育培训中心
4 区党员电化教育中心
    
第二部分  屯溪区委组织部2017年部门决算表
 
收入支出决算总表
      公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项 目 决算数 项目 决算数
栏 次      
一、财政拨款收入 570.24 一、一般公共服务支出 570.81
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入 16.06 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 29.13
    九、医疗卫生与计划生育支出 10.15
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 54.2
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 12.2
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 586.3 本年支出合计 676.49
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 年初结转和结余 224.75      年末结转和结余 134.56
       
总计 811.05 总计 811.05
 
收入决算表
                                             
           公开02表
部门:         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 合计 586.30 570.24 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06
201 一般公共服务支出 480.62 464.56 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06
20110 人力资源事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011008   引进人才费用 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 430.62 414.56 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06
2013201   行政运行 297.64 281.58 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06
2013202   一般行政管理事务 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 126.48 126.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.13 24.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 54.20 54.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
支出决算表
                公开03表
部门:             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 676.49 331.42 345.07 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 570.81 245.74 325.07 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2011008   引进人才费用 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 520.81 245.74 275.07 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 317.04 245.29 71.75 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 181.27 0.45 180.83 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.13 24.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 54.20 34.20 20.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 570.81 245.74 325.07 0.00 0.00 0.00
 
 
财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 570.24 一、一般公共服务支出 554.76
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00
    三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
    五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 29.13
    九、医疗卫生与计划生育支出 10.15
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 54.20
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 12.20
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 570.24 本年支出合计 660.43
年初财政拨款结转和结余 224.75 年末财政拨款结转和结余 134.56
一般公共预算财政拨款 224.75    
政府性基金预算财政拨款 0.00    
合计 794.99 合计 794.99
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                            公开05表
部门:                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
类款项 合计 224.75 23.69 201.07 570.24 327.46 242.78 660.43 327.91 332.53 134.56 23.24 111.32 0.00
201 一般公共服务支出 224.75 23.69 201.07 464.56 241.78 222.78 554.76 242.23 312.53 134.56 23.24 111.32 0.00
20110 人力资源事务 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011008   引进人才费用 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 224.75 23.69 201.07 414.56 241.78 172.78 504.76 242.23 262.53 134.56 23.24 111.32 0.00
2013201   行政运行 19.40 0.00 19.40 281.58 241.78 39.80 300.98 241.78 59.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 16.00 0.00 16.00 6.50 0.00 6.50 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 189.35 23.69 165.66 126.48 0.00 126.48 181.27 0.45 180.83 134.56 23.24 111.32 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 29.13 29.13 0.00 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 29.13 29.13 0.00 29.13 29.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 24.13 24.13 0.00 24.13 24.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 10.15 10.15 0.00 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 10.15 10.15 0.00 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 10.15 10.15 0.00 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 54.20 34.20 20.00 54.20 34.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 34.20 34.20 0.00 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.00 0.00 0.00 34.20 34.20 0.00 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 12.20 12.20 0.00 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 12.20 12.20 0.00 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 12.20 12.20 0.00 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
部门:           金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 133.38 302 商品和服务支出 44.79 310 其他资本性支出 6.15
30101   基本工资 58.41 30201   办公费 5.96 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 39.41 30202   印刷费 3.31 31002   办公设备购置 6.15
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 11.08 30204   手续费 0.01 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 8.19 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 2.60 30206   电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 30207   邮电费 0.56 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 8.70 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 143.58 30211   差旅费 7.91 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 3.95 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 26.08 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.32 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.62 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 2.28 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 79.92 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.05 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 16.18 30227   委托业务费 4.45 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 3.24 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.41 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 12.27 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 20.79 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.08      
人员经费合计 276.96 公用经费合计 50.94
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
部门:             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出   项目支出
合计            
               
               
               
               
               
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
 
 
第三部分  屯溪区委组织部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计811.05万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计811.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少294.95万元,下降26.7%,主要原因是2016年有其他收入类大额资金,收支总数较大,2017年度年初结转和财政拨款收入较为正常,故较2016年度收支减少较大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计586.30万元,其中:财政拨款收入570.24万元,占97.3%;其他收入16.06万元,占2.7%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计676.49万元,其中:基本支出331.42万元,占49.0%;项目支出345.07万元,占51.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计794.99万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计794.99万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加103.24万元,增长13.0%,主要原因是各专项工作开展所需资金随着实际工作和考核需求在逐年增加
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入570.24万元,占本年收入的71.7%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加47.68万元,增长7.7%。主要原因是各专项工作开展所需资金随着实际工作和考核需求在逐年增加,如人才专项和干部培训等均有大幅增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出660.43万元,占本年支出的83.1%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加194.15万元,增长41.6%。主要原因上年度结存的大额农村党建、人才等各类项目资金,均在本年度支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出660.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出554.76万元,占84.0%;社会保障和就业(类)支出29.13万元,占4.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.15万元,占1.5%;农林水(类)支出54.2万元,占8.2%;住房保障支出(类)支出12.20万元,占1.9%。
  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.02万元,支出决算为660.43万元,完成年初预算的179.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结存的大额农村党建、人才等各类项目资金,均在本年度支出。其中:基本支出327.91万元,占49.7%;项目支出332.53万元,占50.3%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)人力资源事物(款)引进人才费用(项)年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数主要是年初人才工作经费预算50万元已纳入组织事物行政运行预算经费中。
(2)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为326.97万元,支出决算为300.98万元,完成年初预算的92.1%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算涵盖了人才、党建、干训等各类专项资金,决算时将人才、扶贫和农村方面的资金单独列项,所以决算数小于预算数。
(3)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)和其他组织事物(项)年初预算为0万元,支出决算为203.77万元,决算数大于预算数的主要原因是年初行政运行预算已包含了一般行政管理事物产生的经费。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)和机关事业单位基本养老保险支出(项)年初预算为19.7万元,支出决算为29.13万元,完成年初预算的147.9%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员纳入征缴体系后,由征缴中心代发养老金和收在职养老保险和职业年金,人员年度工资调整与征缴基数增加。
(8)医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.15万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.2万元,支出决算为12.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出327.91万元,其中人员经费276.96万元,主要包括:基本工资58.41万元、津贴补贴39.41万元、社会保障缴费11.08万元、伙食补助费8.19万元、绩效工资2.60万元、其他工资福利支出8.70万元、机关事业单位基本养老保险费5.00万元、退休费26.08万元、生活补助0.62万元、奖励金79.92万元、住房公积金16.18万元、其他对个人和家庭补助支出20.79万元;公用经费50.94万元,主要包括:办公费5.96万元、印刷费3.31万元、手续费0.01万元、邮电费0.56万元、差旅费7.91万元、因公出国(境)费3.95万元、会议费0.32万元、劳务费0.05万元、公务接待费2.28万元、委托业务费4.45万元、工会经费3.24万元、福利费0.41万元、其他交通费用12.27万元、其他商品服务支出0.08万元、办公设备购置6.15万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
区委组织部2017年度无政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,屯溪区委组织部机关运行经费50.94万元,比2016年增加17.44万元,增长52.1%,主要原因是2017年度开展的各项专项工作增加的文件资料的印刷费用、外出学习公干的差旅费和部分电脑设备的更新采购费用。
(二)政府采购支出情况
2017年度,屯溪区委组织部政府采购支出总额6.15万元,其中:政府采购货物支出6.15万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止到2017年12月31日,屯溪区委组织部共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,屯溪区委组织部组织对2017年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金50万元,占项目预算总额的27.6%。评价结果显示:项目实施和资金使用基本达到了预期目标,取得了较好的社会效益。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
五、年末结转结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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